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老師,24年的6月更正了23年度的經營所得稅,里面減少了費用去(-4055)和成本(-16650),請問24年6月更正賬務的時候會計分錄怎么寫

84785043| 提問時間:06/18 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
減少了費用,是什么原因減少?
06/18 15:59
84785043
06/18 16:09
管理員叫減少
郭老師
06/18 16:12
你好,有原因嗎?如果沒有原因,帳上不用處理呀。
84785043
06/18 16:13
不處理么下次報不是又錯了
84785043
06/18 16:14
因為我們的成本費用大于了收入
84785043
06/18 16:15
您就跟我說一下賬務要怎么處理
郭老師
06/18 16:16
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤。
84785043
06/18 16:17
酒店業(yè),沒有庫存商品
郭老師
06/18 16:19
當時結轉成本的分錄怎么做的?
84785043
06/18 16:22
這個圖片,您看下
郭老師
06/18 16:23
這是結轉主營業(yè)務成本不是發(fā)生的。
郭老師
06/18 16:23
看發(fā)生額的,發(fā)生額是主營業(yè)務成本在借方的。
84785043
06/18 16:26
是這個嗎?
84785043
06/18 16:27
您幫我看看這樣做對嗎?
郭老師
06/18 16:28
借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤。這個是小企業(yè)會計準則做賬的, 你寫的那個是企業(yè)會計準則做賬。
84785043
06/18 16:29
它這個最終的結果不影響嘛?
郭老師
06/18 16:30
你好,除了影響匯算清繳的利潤,其他的都不影響。
84785043
06/18 16:52
以前年度損益調整不是才入進去就又貸方出去了嗎,怎么還有影響呢
郭老師
06/18 16:55
月末沒有余額,本來就是這么做,有什么問題嗎?
84785043
06/18 16:56
完全新手,不太懂你的意思
郭老師
06/18 16:59
以前年度損益調整,月末沒有余額,需要結轉到利潤分配。未分配利潤。這個理解了吧。
84785043
06/18 17:00
理解了,就是要自己手動去結轉,謝謝你了
郭老師
06/18 17:06
對的是的,自己手動做就行。
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