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老師,我有一筆業(yè)務(wù)先收到對方的發(fā)票,金額是7800元,收到發(fā)票時我做應(yīng)付賬款7800元,過幾個月后才實際支付款項,我實際支付的款項是7798元,這個發(fā)票就多了2元,我的應(yīng)付賬款余額就剩了2元,這2元錢我怎么處理,把這個往來賬給銷了。

84784954| 提问时间:2024 06/25 09:10
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
這 2 元錢可以通過以下方式進行處理: 1.與供應(yīng)商溝通:與供應(yīng)商聯(lián)系,說明發(fā)票金額與實際支付金額不符的情況。詢問他們是否愿意接受調(diào)整或是否有其他解決方案。 2.調(diào)整賬目:根據(jù)實際情況,可以選擇將多付的 2 元錢計入其他費用或調(diào)整應(yīng)付賬款的余額。具體的會計分錄可以根據(jù)公司的會計政策和實際情況進行處理。 3.記錄差異:在財務(wù)記錄中明確記錄這筆差異,以便日后查閱和審計。 4.審查和預(yù)防:對類似的業(yè)務(wù)進行審查,確保未來的發(fā)票和付款金額準確無誤??梢约訌娕c供應(yīng)商的溝通,明確價格和付款條件,避免類似差異的再次發(fā)生。
2024 06/25 09:12
84784954
2024 06/25 09:18
老師,2元的差異找對方重開發(fā)票,時間也過去幾個月了,這個不太現(xiàn)實,我現(xiàn)在想用什的方法把這2元處理掉,能做成營業(yè)外收入嗎?
樸老師
2024 06/25 09:19
可以的 可以做營業(yè)外的
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