問(wèn)題已解決

員工的提成怎么做賬務(wù)處理

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/07 13:27
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!計(jì)入工資核算個(gè)稅
2018 05/07 13:27
84785011
2018 05/07 13:29
分步驟寫(xiě)一下具體的分錄老師,員工為銷售部門的員工。
耿老師
2018 05/07 13:30
你們提成和工資一起發(fā)放吧? 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785011
2018 05/07 13:31
不是隨工資一起發(fā)放,是員工自己申請(qǐng)了,直接付。
耿老師
2018 05/07 13:40
有費(fèi)用類發(fā)票嗎?單獨(dú)的不好做,可以單獨(dú)申請(qǐng)但是合并工資一起發(fā),
84785011
2018 05/07 13:41
只有老板簽過(guò)字的員工提成申請(qǐng)明細(xì)表,和一張銀行付款單。
耿老師
2018 05/07 13:43
拿著提成等于是稅后的了,向老板建議這樣你們承擔(dān)員工個(gè)稅不合適
84785011
2018 05/07 13:46
好的,那我根據(jù)現(xiàn)有的原始單據(jù),做什么樣的分錄入賬呢?老師。
耿老師
2018 05/07 13:50
只可以做應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785011
2018 05/07 13:52
借,應(yīng)付職工薪酬  貸,銀行存款  那我們?cè)诟豆べY的時(shí)候,最后余額會(huì)不平吖。
耿老師
2018 05/07 13:53
當(dāng)月計(jì)提工資時(shí)接進(jìn)去這一款計(jì)入相關(guān)費(fèi)用就可以,還要計(jì)提個(gè)稅
84785011
2018 05/07 13:59
感覺(jué)老師的這句話不太通順,沒(méi)看明白,麻煩老師給出具體分錄。您的意思是先做一步計(jì)提,先計(jì)提提成么?計(jì)提的時(shí)候借,費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬。第二步計(jì)提個(gè)稅借,費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅。第三步支付時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸,銀行存款 ,這樣么?
84785011
2018 05/07 14:00
麻煩老師再給出一下我現(xiàn)在需要做的分錄步驟。
耿老師
2018 05/07 14:02
當(dāng)月付提成 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 然后當(dāng)月正常發(fā)放工資時(shí) 計(jì)提工資借:××費(fèi)用(管理/銷售等)貸:應(yīng)付職工薪酬——工資吧之前的提成加進(jìn)去明白了嗎
84785011
2018 05/07 14:09
好像明白了,就是等到后期發(fā)放工資時(shí)先做一步計(jì)提,計(jì)提時(shí)把提成這部分金額加進(jìn)去,加到借方費(fèi)用里面么?貸方應(yīng)付職工薪酬還是實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)么?分錄懂了,這個(gè)金額方面還沒(méi)明白。
耿老師
2018 05/07 14:11
有什么不明白?
84785011
2018 05/07 14:18
提成100。我現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬100 貸銀行存款100。實(shí)際發(fā)放工資100。第一步先計(jì)提借管理費(fèi)用-工資110貸應(yīng)付職工薪酬110。第二步發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬100貸銀行存款100。我寫(xiě)的分錄對(duì)么老師?如果分錄對(duì)的話,金額對(duì)么?我不明白金額寫(xiě)哪個(gè)數(shù)。
耿老師
2018 05/07 14:26
應(yīng)該是 借管理費(fèi)用-工資200貸應(yīng)付職工薪酬200。
84785011
2018 05/07 14:27
我想著提成是10了。那我的分錄是對(duì)的,然后把110改成200就可以了是吧。
耿老師
2018 05/07 14:29
是的
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