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老師,當(dāng)進(jìn)賬>銷項的時候,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

84784982| 提問時間:07/11 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
07/11 10:30
郭老師
07/11 10:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底
84784982
07/11 12:12
那下個月留底的還能底銷賬嘛?
郭老師
07/11 12:13
可以的,留底的以后可以抵扣。
84784982
07/11 12:32
那我還需要怎么操作嘛?
郭老師
07/11 12:33
主表里面期末留底,它自動顯示的自動抵扣。
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