問(wèn)題已解決

老師,公司車賣給個(gè)人,怎么做賬呢?帶增值稅的,是賣車當(dāng)月先計(jì)提折舊再做賣車分錄嗎,比如我6月份賣車,是6月份折舊正常提完,再做賣車分錄嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 19:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
07/11 19:30
郭老師
07/11 19:30
對(duì)的是的,儲(chǔ)值的當(dāng)月需要折舊。
84785016
07/11 19:31
銀行存款等于固定資產(chǎn)清理+稅費(fèi)是實(shí)際收到的金額,稅費(fèi)是需要自己算一下吧
郭老師
07/11 19:33
是的對(duì)的,是這么計(jì)算的。
84785016
07/11 19:34
好的謝謝老師
郭老師
07/11 19:35
不用客氣,工作愉快。
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