問題已解決

老師,幫我看看這樣有沒有問題,會不會一看數(shù)據(jù)就有問題呀?謝謝

84785030| 提問時(shí)間:07/12 14:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問期末沒有在產(chǎn)品么? 完工產(chǎn)品沒有全部對外出售 對么
07/12 15:00
84785030
07/12 15:04
沒有,人手的問題都是當(dāng)天出貨多少當(dāng)做生產(chǎn)多少
bamboo老師
07/12 15:07
那出售是沒有全部出售掉 對么
84785030
07/12 15:07
我們做膩?zhàn)臃鄣?,都是有前天有訂單,第二天出貨多少就生產(chǎn)多少
bamboo老師
07/12 15:07
出貨多少就生產(chǎn)多少? 不是應(yīng)該訂單多少 生產(chǎn)多少 然后出售多少?
84785030
07/12 15:10
是的,是的,
84785030
07/12 15:12
但是外賬做賬是按照我剛剛發(fā)給你的截圖來做賬的,所以我感覺怪怪的,但又說不出是哪里有問題
84785030
07/12 15:14
外賬是根據(jù)這個(gè)月開了多少銷項(xiàng)票來做收入,用了多少進(jìn)項(xiàng)票來做采購材料的數(shù)據(jù),
bamboo老師
07/12 15:17
外賬是根據(jù)這個(gè)月開了多少銷項(xiàng)票來做收入? 這個(gè)可以的 用了多少進(jìn)項(xiàng)票來做采購材料的數(shù)據(jù) 這就不對了 應(yīng)該根據(jù)實(shí)際采購數(shù)據(jù)
84785030
07/12 15:18
老師,這是這個(gè)月做的收入,
bamboo老師
07/12 15:20
收入分錄這樣處理正確的 應(yīng)該根據(jù)單位開具的發(fā)票還有未開票收入
84785030
07/12 15:24
這個(gè)采購材料就是根據(jù)當(dāng)做抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做的
bamboo老師
07/12 15:26
只要有貨物入庫 不管是否抵扣都應(yīng)該入賬的
84785030
07/12 15:28
如果根據(jù)實(shí)際采購數(shù)量來的話,他們沒有給進(jìn)項(xiàng)票來,那我就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣了呀
bamboo老師
07/12 15:32
后期也不會來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎
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