問題已解決

小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅額直接記入成本了,那未達(dá)起征點的銷項稅額怎么處理?是也直接計入收入嗎?還是提出來做營業(yè)外收入呢?

84784984| 提問時間:07/12 16:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
07/12 16:40
84784984
07/12 17:35
但是只有銷項稅額沒有進(jìn)項稅額的嘛,去年就是把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,稅務(wù)機(jī)關(guān)說大數(shù)據(jù)分析出有問題
郭老師
07/12 17:38
你好,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入沒有問題呀。
84784984
07/12 19:56
那進(jìn)項稅額是直接做到成本還是也記錄出來呢?
郭老師
07/12 19:58
你好,進(jìn)項直接加稅,合計做賬就行,他抵扣不了增值稅。
84784984
07/13 09:27
那就是進(jìn)項稅全班直接做進(jìn)成本里,銷項做出來最后計入營業(yè)外收入對吧?應(yīng)該這樣做是不是?那稅務(wù)局說有問題這是為什么呢?
郭老師
07/13 09:28
是的,是的。什么問為什么,哪一個為什么成本不允許抵扣加稅合計做賬,因為收入開的不是免稅的,需要加稅分開呀
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~