問題已解決

你好。23年成本不夠,在12月份計提了企業(yè)所得稅 但是在申報企業(yè)所得稅時,往年的虧損彌補了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

84785039| 提問時間:07/13 21:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,借:未分配利潤(負) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 (負)
07/13 21:42
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