問題已解決

收到各戶的供應商弄錯了貨了,客戶不直接扣了,叫他們的供應商直接轉(zhuǎn)給我們,這一筆分錄怎么做賬,可不可借銀行存款 10000貸主營業(yè)務收入 這樣子可以嗎,不用計提把,這個是私轉(zhuǎn)

84784995| 提問時間:07/24 14:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況不能直接這樣記賬。 首先,需要明確這筆款項的性質(zhì)。如果這是客戶原本應該支付給您公司的貨款,由于供應商發(fā)錯貨而由供應商直接轉(zhuǎn)給您公司,那么這并不是新的主營業(yè)務收入,而是對之前銷售業(yè)務的收款。 正確的賬務處理應該是: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000 如果之前沒有確認應收賬款,則需要先確認應收賬款,再進行收款的處理。 假設之前沒有確認應收賬款: 銷售發(fā)生時: 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 收到款項時: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000
07/24 14:30
84784995
07/25 09:04
以前都是直接扣客戶款費,現(xiàn)在客戶不給我們扣,他們直接叫他們的供應商轉(zhuǎn)給我們款了,沒有發(fā)票,如果內(nèi)賬需要怎么做賬。還有外賬需要怎么做賬,以后都會生類似情況我需要怎么做賬
樸老師
07/25 09:06
外賬內(nèi)賬都是上面的做法 只不過內(nèi)賬不用貸銷項
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