問題已解決

老師,先付款,再收貨 最后才開票,分別怎么做賬務(wù)處理呢?付款時(shí) :借:預(yù)付賬款 貸:銀行 收貨時(shí) 借:原材料 -暫估 貸:預(yù)付賬款 領(lǐng)用材料時(shí) 借:工程施工 貸:原材料 收到發(fā)票時(shí) 怎么做

84784984| 提問時(shí)間:08/12 20:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負(fù)數(shù)貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 工程用的一般入工程物資
08/12 20:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~