問題已解決

老師麻煩問下 公司之前取得了煙酒發(fā)票進(jìn)項稅抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)叫我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 這個分錄我該怎么做?。?/p>

84784958| 提問時間:08/15 11:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你當(dāng)時取得的時候如何做的分錄
08/15 11:14
84784958
08/15 11:27
就是 借 管理費用 應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款
宋生老師
08/15 11:34
你好!這個你應(yīng)該借管理費用,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784958
08/15 11:48
我交了稅的完稅憑證 怎么做分錄
宋生老師
08/15 11:49
你好!這個借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 然后再繳納借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
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