問題已解決
老師,我想問一下之前的會計已經(jīng)在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選認證抵稅了,但是公司并沒有這些票,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做呢?
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速問速答借進項轉(zhuǎn)出? 貸進項稅
2022 11/03 11:12
84785018
2022 11/03 11:32
這樣寫對不對?
venus老師
2022 11/03 11:39
你之前就是在待抵扣進項稅里嗎
84785018
2022 11/03 11:43
之前的會計是這樣做的
venus老師
2022 11/03 11:48
那貸方是應交稅費——進項稅
84785018
2022 11/03 11:55
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
venus老師
2022 11/03 11:57
對的,同學,是這樣的
84785018
2022 11/03 11:59
好的,謝謝老師!
venus老師
2022 11/03 14:56
不用客乞,祝你生活愉快
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