問題已解決
1:一般納稅人本月勾選的進項比銷項多,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄。 2:下個月進項不夠用留底的進項,還是不夠底,怎么做分錄 3:下個月進項不夠用留底的進項,底完還剩了留底,怎么做分錄
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速問速答您好,1.月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.沒 有分錄,每月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅 (可借可貸),交稅時
借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行
3.還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
08/18 11:58
84784960
08/18 12:08
1.借:應交稅費—銷項
? ? ? ? ? 應交稅費—未交增值稅
? ?貸:應交稅費—進項
然后:
? 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? 貸:應交稅費—未交增值稅
84784960
08/18 12:08
是這樣嗎
廖君老師
08/18 12:24
您好,第1個分錄不用的,不過您以前是這樣寫分錄的,現(xiàn)在繼續(xù)這樣也可以,
以下文字有點多,您參考下,是稅法書上的
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用一個統(tǒng)一科目 “應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
84784960
08/18 14:43
公司向股東借款,其他應付款一直在貸方,怎么銷掉。除了公戶把錢發(fā)給股東或者轉(zhuǎn)為投資款,還有其他方法嗎
借股東款:
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:其他應付款—股東
廖君老師
08/18 14:45
您好,只有這一個方法呀,公司就是欠錢了哇,不還錢就是欠著的
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