問題已解決

老師,請問一下,我公司承接一項(xiàng)工程,開票給甲方100萬,甲方打款給我公司70萬,另外30萬代發(fā)工資打到農(nóng)民工工資卡上,我公司可否拿甲方代發(fā)工資的憑證做賬嗎?開票時,借:應(yīng)收賬款100萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,收款時,借:銀行存款70萬,借:主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸:應(yīng)收賬款100萬

84784958| 提問時間:09/04 08:57
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
可以的,根據(jù)您的描述,您公司的操作符合會計(jì)原則。開票和收款時的賬務(wù)處理也正確。確保憑證齊全,按流程操作即可。
09/04 09:00
84784958
09/04 09:45
這個主營業(yè)務(wù)成本30萬需不需要發(fā)票?還是只要甲方代發(fā)的憑證就可以?
堂堂老師
09/04 09:48
主營業(yè)務(wù)成本的30萬需要發(fā)票。甲方的憑證不能代替發(fā)票。
84784958
09/04 10:22
知道了,謝謝老師
堂堂老師
09/04 10:26
不用謝!有任何財會疑問,隨時來請教。記得,成本30萬需要正規(guī)發(fā)票哦!
84784958
09/04 14:56
老師,我原先是這樣做的,借:銀行存款70萬,借:其他應(yīng)付款(代發(fā)工資)30萬,貸:應(yīng)收賬款100萬,后面開票過來再,借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸,其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
堂堂老師
09/04 14:57
不行哦!代發(fā)工資成本需發(fā)票,不能僅憑憑證。賬務(wù)處理要合規(guī),否則可能影響稅務(wù)和審計(jì)。
84784958
09/04 15:02
我是開票過來再做成本的呀,起先不做成本,30萬掛在其他應(yīng)付款科目上,等30萬票過來再做回成本,難道不對嗎
堂堂老師
09/04 15:04
不對哦!成本需有發(fā)票支撐。先把30萬記在其他應(yīng)付款,收到發(fā)票后,再轉(zhuǎn)為成本。這樣合規(guī)。
84784958
09/04 15:08
我就是這樣做的呀?30萬先掛其他應(yīng)付款,后期開票過來了,再做回成本,把其他應(yīng)付款科目沖掉
堂堂老師
09/04 15:11
這樣做不行,成本需發(fā)票確認(rèn)。先掛其他應(yīng)付款,收到發(fā)票后轉(zhuǎn)成本,再沖掉其他應(yīng)付款。確保合規(guī)性。
84784958
09/04 15:14
你這個解釋和我這個難道不是一樣的嗎?沒有區(qū)別嗎?
堂堂老師
09/04 15:17
您的理解有誤哦!成本確認(rèn)需發(fā)票為憑據(jù)。先掛其他應(yīng)付款,后憑發(fā)票轉(zhuǎn)成本,再沖應(yīng)付款。這樣確保財務(wù)合規(guī)。
84784958
09/04 15:23
我覺得我的做法和你的說法一樣的
堂堂老師
09/04 15:26
您的理解有細(xì)微偏差,成本確認(rèn)需發(fā)票支撐。先記其他應(yīng)付款,收到發(fā)票再轉(zhuǎn)成本,最后沖應(yīng)付款。確保財務(wù)合規(guī)。
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