問題已解決
這個月被稅務(wù)稽查,稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬。已經(jīng)去大廳更正年報和增值稅申報表。那這個月補以往年的無票收入分錄要怎么做呢?
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速問速答您好,借:其他應(yīng)收款(賬上掛了老板的往來) 貸:利潤分配-未分配利潤(代替主營業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:利潤分配-未分配利潤(所得稅費用 ) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 營業(yè)外支出(滯納金) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行
09/08 20:20
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