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老師,本月確認了無票收入和增值稅,但下個月把發(fā)票補開出了,次月分錄怎么做?

84785036| 提問時間:01/11 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入應交稅費。
01/11 17:42
84785036
01/11 17:44
那本月要不要確認增值稅?如果確認交了,拿下個月是自動提取發(fā)票數(shù)據(jù),又得交一次增值稅嗎?
郭老師
01/11 17:45
那你上面都寫了本月確認無票收入啊,你確認了還能改嗎?能改的話不做,下一個月再做。
84785036
01/11 17:46
我的意思是確認無票收入時,要不要確認增值稅?還是等發(fā)票開出來再確認?
郭老師
01/11 17:47
無票收入需要做增值稅。
郭老師
01/11 17:47
它和有發(fā)票的是一模一樣的。
84785036
01/11 17:48
那下個月申報增值稅時,咋申報了?因為本月已經(jīng)申報過增值稅了?
郭老師
01/11 17:52
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
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