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酒店采購(gòu)原材料 原材料到貨了 貨款也付了 就是發(fā)票需要月底才開(kāi)來(lái) 這個(gè)應(yīng)該借什么貸什么

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:09/10 12:05
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先借原材料和應(yīng)付賬款,等發(fā)票來(lái)后,用紅字沖銷原賬,再按實(shí)際金額記賬,附上發(fā)票復(fù)印件。這樣確保賬實(shí)相符。
09/10 12:07
84784959
09/10 12:12
原材料到了 貨款也已經(jīng)付了
小智老師
09/10 12:15
已收到原材料,且已完成付款,此時(shí)應(yīng)做如下會(huì)計(jì)處理: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 若發(fā)票延遲,上述入賬操作可暫不調(diào)整,待發(fā)票到達(dá)時(shí)再做相應(yīng)調(diào)整。關(guān)鍵在于記錄實(shí)際的交易情況。
84784959
09/10 15:07
那我銀行存款呢 已經(jīng)減少了 反不能等到月底開(kāi)票再做呀
小智老師
09/10 15:10
銀行存款減少是因?yàn)橐呀?jīng)支付了貨款,這一步驟不能等到發(fā)票。正確的處理方式是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣確認(rèn)了負(fù)債并反映了現(xiàn)金流出。待月底收到發(fā)票時(shí),再: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 保持會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
84784959
09/10 15:25
應(yīng)付賬款合適還是預(yù)付賬款合適
小智老師
09/10 15:26
如果原材料尚未到達(dá),使用預(yù)付賬款合適。當(dāng)原材料到達(dá)并完成支付時(shí),則應(yīng)從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為原材料,并確認(rèn)應(yīng)付賬款。確保賬務(wù)處理符合實(shí)際交易情況。
84784959
09/10 17:35
那我這個(gè)原材料到了 貨款也付了 應(yīng)該是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等到開(kāi)發(fā)票 借原材料 貸應(yīng)付賬款 這樣嘛
小智老師
09/10 17:38
是的,按照您的描述,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 待收到發(fā)票時(shí),進(jìn)行如下調(diào)整: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這樣處理既保證了資金流動(dòng)的記錄,也確保了負(fù)債的正確反映。
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