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上個月暫估原材料,并且已經經用,算出了產成品成本,本月暫估原材料發(fā)票收回,與暫估金額一致,還需要沖紅嗎
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速問速答你好!你可以直接貼進去也行,如果金額沒錯
2024 09/14 13:43
84785028
2024 09/14 13:54
那就是不用沖紅了對嗎,這個月把進項稅做賬上就行嗎
宋生老師
2024 09/14 13:57
你好!是的。就是這樣
84785028
2024 09/14 14:00
老師那我還想問一下,如果我上個月暫估的時候,原材料的金額暫估少了,并且原材料在上個月已經經用,也算出產成品的成本了,我這個月應該怎么調整呀
宋生老師
2024 09/14 14:00
你好!都紅字沖減,然后按發(fā)票重新做
84785028
2024 09/14 14:04
那我生產成本和庫存商品那邊是不是還要調整,直接增加嗎,還是怎樣
宋生老師
2024 09/14 14:05
你好!那個可以不用管。只需要到原材料暫估這一部沖減就行
84785028
2024 09/14 14:07
不管的話,那我當時原材料暫估少了,庫存商品的成本不是也少了嗎
宋生老師
2024 09/14 14:11
你好!是這樣,這個要看你成本結算方式,如果你是單獨某個產品,確實是會影響,
但是如果你材料比如用先進先出,它都還沒有領用,就不會影響。
實操中,這個是很難確定到底這筆原材料是不是領用了
但是,你如果不改,那么上個月多了,這個月就會少,最終是一樣的
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