問題已解決

公司從公賬支出還款怎么做賬

84784947| 提問時間:09/15 17:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:其他應付款 貸:銀行存款
09/15 17:56
84784947
09/15 17:59
庫存商品支出? 收到貨款 無票收入怎么做賬 我們是小規(guī)模納稅人
84784947
09/15 18:00
借 銀行存款?? 袋 庫存商品 應交增值稅 是不是這樣的 ?
小菲老師
09/15 18:00
同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
84784947
09/15 18:05
那購進商品 借方 庫存商品? 貸方銀行存款嗎?
84784947
09/15 18:05
這個有點沖突了呀
84784947
09/15 18:05
庫存商品越來越多了
小菲老師
09/15 18:05
那購進商品 借方 庫存商品? 貸方銀行存款嗎? 是的
84784947
09/15 18:07
我們賣出去商品 借方銀行存款? 貸方 庫存商品吧?
小菲老師
09/15 18:08
不是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784947
09/15 18:08
或者 借方是應收賬款 貸方是庫存商品?
小菲老師
09/15 18:08
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784947
09/15 18:09
主營業(yè)務成本? 什么時候?qū)?/div>
84784947
09/15 18:09
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)懧铮?/div>
小菲老師
09/15 18:10
同學,你好 有收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,一般是月底
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~