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商貿(mào)公司有留底75.8,稅務局讓作轉(zhuǎn)出,在銷售的會計分錄怎么做,
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速問速答借:應交稅費-增值稅-已交稅金 75.8 貸:銀行存款 75.8
09/19 09:50
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09/19 11:29
老師,您好,
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09/19 11:29
這個公司是茶葉銷售公司,
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09/19 11:30
有留底75.8稅務局說無存貨讓做收入,取消留底。該怎么樣操作呢
小智老師
09/19 11:31
借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 75.8 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 68.92 應交稅費-增值稅-未交稅金 6.88
小智老師
09/19 11:32
對,您理解正確。這里關(guān)鍵點在于將留底轉(zhuǎn)為銷項稅。操作步驟如下:
1. 借記應交稅費-增值稅-銷項稅額 75.8元,表示確認了這部分稅額作為收入的組成部分。
2. 貸記主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 68.92元,體現(xiàn)這部分留底稅額對應的銷售收入。
3. 貸記應交稅費-增值稅-未交稅金 6.88元,這是由于銷售收入和留底稅額之間的差額。
這樣處理后,賬面反映的留底稅額將被消除,同時確認了相應的銷售收入。確保符合稅法規(guī)定及公司會計政策。
小智老師
09/19 11:32
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
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09/19 11:53
老師,這個公司是剛剛轉(zhuǎn)到我這里來的,還沒建賬套,能直接在報表上填寫嗎
小智老師
09/19 11:55
不可以直接在報表上填寫,必須先建立賬套,按照會計準則和稅法要求記錄每一筆交易。建立賬套后,根據(jù)實際業(yè)務進行會計分錄,并生成報表。如果公司剛剛接手,建議先梳理現(xiàn)有業(yè)務,補錄缺失的交易記錄,然后按流程建賬并定期編制財務報表。如有具體操作問題,可詳細說明,提供更針對性的幫助。
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