問題已解決
老師好,請問22年12的發(fā)票開錯了,當時已做了進項稅額抵扣,現(xiàn)在需要更正22年12月的申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,請問有什么方法可以不交稅嗎?
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速問速答重新開正確的專票就不需要交稅
09/19 17:50
84784992
09/19 17:52
不太明白您的意思,重新開的專票不是今年的嘛,還可以在22年12月抵扣嗎
家權老師
09/19 17:53
你在今年做進項轉(zhuǎn)出,重新開的進項正常抵扣
84784992
09/19 17:54
我現(xiàn)在是要更正22年的報表,轉(zhuǎn)出的部分就必須要交稅是嗎?
家權老師
09/19 17:57
是的,那個必須要補交稅款了
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