問題已解決

老師,我是總包,預付款給包工班組10萬元,還沒有付清款項,班組開了10萬發(fā)票過來,我要怎么做這筆業(yè)務?

84784948| 提問時間:09/24 17:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借工程施工 貸應付賬款
09/24 17:15
84784948
09/24 17:16
稅呢,老師
84784948
09/24 17:18
票不用入嗎,專票
樸老師
09/24 17:21
同學你好 開的專票嗎
樸老師
09/24 17:21
借工程施工 借進項 貸應付賬款
84784948
09/24 17:22
是專票,老師
樸老師
09/24 17:28
嗯 上面看到給你寫了
84784948
09/24 17:38
這樣做對不對啊,老師
84784948
09/24 17:39
這邊要求付清款,收到票留這樣做多一步,但是我這個時沒付清的所以不會做
樸老師
09/24 17:40
沒付清收到發(fā)票了計入應付賬款
84784948
09/24 17:46
第一步嗎,老師,需要怎么修改
樸老師
09/24 17:49
借庫存商品 貸應付賬款 這樣
84784948
09/24 17:52
建筑行業(yè)哦,也有庫存商品嗎
樸老師
09/24 17:53
那就計入原材料哦
84784948
09/24 17:55
我這邊是總包方,是付款給分班方(班組的)
樸老師
09/24 17:55
那你就 借工程施工 借進項 貸應付賬款
84784948
09/24 17:57
老師。幫我確定下哦,我前面的那些做的,你看看,到底要怎么修改,我現(xiàn)在越來越懵了
樸老師
09/24 17:57
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84784948
09/24 17:58
老師,我剛剛做的要怎么修改嗎?
樸老師
09/24 17:59
就是做 借工程施工 借進項 貸應付賬款
84784948
09/24 18:01
就是后面的兩步不要?老師。已經(jīng)沒有追問次數(shù)了
樸老師
09/24 18:05
嗯 就是做我最后給你的這個分錄
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