問題已解決
以前年度一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未入賬,全記費(fèi)用了,但是在當(dāng)期抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該怎么調(diào)整?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
10/17 15:45
84785034
10/17 15:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)當(dāng)期損益可以吧?
郭老師
10/17 15:49
可以的,可以這么做的。
84785034
10/17 15:50
增值稅報(bào)表不用調(diào)整吧
郭老師
10/17 15:51
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785034
10/17 15:53
好的 謝謝老師了
郭老師
10/17 15:54
不用客氣,工作愉快。
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