问题已解决
年底了,進項稅還沒認證的,需要全部認證嗎?
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是的,為了確??梢皂樌挚巯鄳脑鲋刀?,進項稅發(fā)票需要在規(guī)定時間內(nèi)完成認證。如果年底前未認證,可能會影響抵扣,建議盡快處理。
2024 11/01 11:10
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2024 11/01 14:37
我全部認證完了,產(chǎn)生的留底怎么處理?
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堂堂老師 
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2024 11/01 14:39
留底的進項稅額如果在當期無法完全抵扣,可以結轉到下個納稅期間繼續(xù)抵扣。確保記錄準確,以便后續(xù)使用。
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2024 11/01 14:45
分錄怎么寫呢?
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2024 11/01 14:46
沒有認證的就不行,必須認證才可以,對嗎?
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堂堂老師 
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2024 11/01 14:46
對的,只有經(jīng)過認證的進項稅發(fā)票才能用于增值稅的抵扣。未認證的發(fā)票不能用于稅額抵扣,所以確保及時認證是非常重要的。
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堂堂老師 
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2024 11/01 14:48
進項稅額的會計分錄通常是:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”,貸記“銀行存款”或“其他應付款”。這樣處理可以確保進項稅額正確入賬。
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2024 11/01 14:50
老師,我是今年用不完,留著明年用,這個分錄不太對吧?
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2024 11/01 14:53
對不起,之前的說明可能不夠詳細。如果是留底的進項稅額轉入下一年度抵扣,分錄應為:借記“應交稅費-待抵扣進項稅額”,貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。這樣可以確保稅額正確轉移至下一年度。
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