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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際操作中,按開票確認(rèn)收入處理即可。收款不收票時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;開票后,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 付款沒給票時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;給票后,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,制造業(yè),貨款收到了,有收入了,我這筆賬是不是要暫估入賬,但是發(fā)票沒有給人家開,就沒法計(jì)算稅額,我該怎么處理呢?
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速問速答那你是暫估收入的嗎
是的話成本和收入都要做
11/02 14:07
84785032
11/02 14:10
是的,老師。要暫估入庫(kù),應(yīng)付票據(jù)需要用到嗎?
84785032
11/02 14:11
應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付票據(jù),這兩個(gè)科目要用到嗎?因?yàn)槲覀冞@邊開票或者收票總是有延遲
郭老師
11/02 14:11
應(yīng)付票據(jù)是女們?nèi)ャy行開的承兌匯票
84785032
11/02 14:13
哦,明白了,謝謝老師
郭老師
11/02 14:21
不用客氣周末愉快
84785032
11/02 14:29
老師,我可以再?zèng)]有給客戶開專票情況下,暫估入庫(kù),走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
郭老師
11/02 14:34
對(duì)方?jīng)]有給你開專票做不了
暫估不考慮增值稅
84785032
11/02 14:35
老師,是我這邊收到貨款,沒給對(duì)方開票
郭老師
11/02 14:40
那你是暫估入庫(kù)
這個(gè)是做無(wú)票收入
84785032
11/02 14:41
十月份沒有開票,十一月份開票
郭老師
11/02 14:41
十月份可以做無(wú)票收入
11月份沖無(wú)票收入
在做發(fā)票的
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