問題已解決
老師,在計提工資的時候,有個責(zé)任扣款怎么做,按理應(yīng)該是計提應(yīng)發(fā)工資,和社?!?單位部分)等于實發(fā)工資?
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速問速答在計提工資時,責(zé)任扣款應(yīng)從員工的應(yīng)發(fā)工資中扣除。計算公式是:應(yīng)發(fā)工資 - 責(zé)任扣款 - 社保(單位部分)= 實發(fā)工資。這樣處理后,實發(fā)工資就是員工實際得到的金額。
2024 11/10 13:03
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2024 11/10 13:04
那分錄怎么做
堂堂老師
2024 11/10 13:07
計提工資的分錄一般是這樣做的:
借:管理費用-工資(或相應(yīng)的工資科目)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交社保(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
責(zé)任扣款時:
借:其他應(yīng)收款-責(zé)任扣款(或其他相應(yīng)科目)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
這樣可以確保工資的計提與責(zé)任扣款正確反映在會計賬目中。
84784949
2024 11/10 13:09
結(jié)轉(zhuǎn)的時候勒
堂堂老師
2024 11/10 13:11
結(jié)轉(zhuǎn)工資成本時,可以做如下會計分錄:
借:生產(chǎn)成本/銷售成本/管理費用(根據(jù)工資屬性決定具體科目)
貸:管理費用-工資(或其他相關(guān)工資科目)
這樣就將工資成本從管理費用中轉(zhuǎn)移到相應(yīng)的成本科目中,反映在成本核算中。
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