問(wèn)題已解決

老師,光伏發(fā)電公司開(kāi)了一張6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表資料一表怎么填寫?它自動(dòng)在一般計(jì)稅法里面6%稅率里面填寫了相應(yīng)金額和稅額。但是有感嘆號(hào)在邊上

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:11/13 10:12
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果系統(tǒng)自動(dòng)填寫了6%的稅率,并且出現(xiàn)了感嘆號(hào),這通常是提醒需要核對(duì)信息是否準(zhǔn)確。你需要確認(rèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是否確實(shí)適用6%的稅率,并檢查金額和稅額是否正確無(wú)誤。如果確認(rèn)無(wú)誤,可以忽略感嘆號(hào)繼續(xù)申報(bào)。如果不確定,建議重新核對(duì)服務(wù)的性質(zhì)及相應(yīng)的稅率是否匹配。
11/13 10:15
84785000
11/13 10:19
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額欄要填寫嗎
堂堂老師
11/13 10:22
是的,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的“本期實(shí)際扣除金額”欄需要填寫。在這一欄中,你應(yīng)當(dāng)填入本期內(nèi)實(shí)際用于抵扣的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額。確保填寫的金額準(zhǔn)確無(wú)誤,以便正確計(jì)算可抵扣的稅額。
84785000
11/13 10:24
填寫稅額? 不是收入嗎
堂堂老師
11/13 10:26
抱歉,讓我更準(zhǔn)確地說(shuō)明。對(duì)于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的“本期實(shí)際扣除金額”欄,應(yīng)填寫本期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的相關(guān)支出金額,不是稅額。這些支出將用于計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。確保金額的準(zhǔn)確性,以便正確抵扣。
84785000
11/13 10:28
那我這張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票要填寫嗎?寫無(wú)稅金額?
堂堂老師
11/13 10:30
對(duì)于技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,你應(yīng)該在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫發(fā)票的無(wú)稅金額。這個(gè)金額是指發(fā)票上的總金額扣除稅額后的數(shù)值,這樣才能正確反映用于計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的基礎(chǔ)金額。確保按照發(fā)票上正確的金額進(jìn)行填寫。
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