问题已解决
老師,光伏發(fā)電公司開了一張6%技術服務費發(fā)票。增值稅及附加稅費申報表資料一表怎么填寫?它自動在一般計稅法里面6%稅率里面填寫了相應金額和稅額。但是有感嘆號在邊上



你好!如果系統(tǒng)自動填寫了6%的稅率,并且出現(xiàn)了感嘆號,這通常是提醒需要核對信息是否準確。你需要確認技術服務費是否確實適用6%的稅率,并檢查金額和稅額是否正確無誤。如果確認無誤,可以忽略感嘆號繼續(xù)申報。如果不確定,建議重新核對服務的性質及相應的稅率是否匹配。
2024 11/13 10:15

84785000 

2024 11/13 10:19
服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額欄要填寫嗎

堂堂老師 

2024 11/13 10:22
是的,服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的“本期實際扣除金額”欄需要填寫。在這一欄中,你應當填入本期內實際用于抵扣的相關進項稅額。確保填寫的金額準確無誤,以便正確計算可抵扣的稅額。

84785000 

2024 11/13 10:24
填寫稅額? 不是收入嗎

堂堂老師 

2024 11/13 10:26
抱歉,讓我更準確地說明。對于服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的“本期實際扣除金額”欄,應填寫本期內實際發(fā)生的相關支出金額,不是稅額。這些支出將用于計算可抵扣的進項稅額。確保金額的準確性,以便正確抵扣。

84785000 

2024 11/13 10:28
那我這張技術服務費發(fā)票要填寫嗎?寫無稅金額?

堂堂老師 

2024 11/13 10:30
對于技術服務費發(fā)票,你應該在“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”中填寫發(fā)票的無稅金額。這個金額是指發(fā)票上的總金額扣除稅額后的數(shù)值,這樣才能正確反映用于計算可抵扣進項稅的基礎金額。確保按照發(fā)票上正確的金額進行填寫。
