問題已解決

請問老師,在個稅扣繳端為員工申報個稅,如果入職日期填錯了,導致員工能扣除的費用少,多交個稅了。下個月再把入職日期填正確,下個月可以扣除的費用就是從新填入的入職日期開始算起嗎?如果是這樣的話,員工上個月多交稅了,但是下個月就少交了,對不對?

84784962| 提問時間:11/14 00:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
孔令運老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,根據您的描述問題回復如下: 1、如果發(fā)現入職日期填寫錯誤,應及時在個稅扣繳端進行更正。更正后的入職日期將作為新的計算起點,用于后續(xù)個稅的扣除和計算。更正入職日期后,從更正后的日期開始,員工可以享受相應的費用扣除。 個稅的計算將基于更正后的入職日期和相應的扣除費用進行。 2、由于入職日期填寫錯誤導致上個月多交了個稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個月直接抵減。 員工可以通過年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請退還多交的稅款。 以上是您的問題回復,希望能夠幫到您。
11/14 00:52
84784962
11/14 01:25
老師回答的都在點子上,直擊重點,都是我想知道的。有時候跟別的老師說,他們總是答非所問。而且回答的有邏輯有條理。太滿意啦,老師你太棒了
孔令運老師
11/14 08:47
不客氣,感謝夸獎,互相學習。有問題隨時聯系。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~