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老師,我10月份申報的增值稅是這樣的:進項稅額35166.06元,銷項是32917.12元,上期沒有留抵稅額,10月應(yīng)交增值稅是-2248.94元,我這個分錄要怎么寫呢

84785036| 提問時間:2024 11/21 13:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
這個你不用交稅的話,其實可以不用做憑證。按照現(xiàn)在的會計制度不需要做。
2024 11/21 13:46
84785036
2024 11/21 13:49
如果要做的話,我要怎么寫分錄呢,我把我們做的明細(xì)表都打出來了,還付了增值稅及附加的申報表,如果不做,我的這個附件還要放在憑證里邊嗎
宋生老師
2024 11/21 13:51
你好要做的話可以借,銷項,稅貸,進項稅。貸,待抵扣進項稅。
84785036
2024 11/21 13:58
我的待抵扣增值稅是負(fù)數(shù),我做在貸方也用負(fù)數(shù)表示是可以的對嗎
宋生老師
2024 11/21 14:00
你好,是的,就是這樣子,用負(fù)數(shù)。
84785036
2024 11/21 14:13
喔喔喔好的老師
宋生老師
2024 11/21 14:18
你好,歡迎下次再來探討。
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