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開具的專票,比如1010,不含稅1000,稅10合計(jì)1010元。實(shí)際報(bào)銷金額1000元(現(xiàn)金付),報(bào)銷金額小于開票金額,怎么寫分錄?主要疑問在進(jìn)項(xiàng)稅額這算部分抵扣嗎?怎么處理?

84784999| 提問時(shí)間:2024 12/07 11:34
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:費(fèi)用 1000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000,因報(bào)銷金額小于發(fā)票金額且未全額支付含稅價(jià)款,進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣,按實(shí)際報(bào)銷金額入賬處理。
2024 12/07 11:35
84784999
2024 12/07 12:00
老師,開的專票,您的意思是按實(shí)際支付金額換成不含稅金額,這部分抵扣,差額部分的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣?
84784999
2024 12/07 12:01
那勾選認(rèn)證時(shí),抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不是全額抵扣了,那不能抵扣的那部分怎么做賬?
羊小羊老師
2024 12/07 12:04
這種情況應(yīng)按實(shí)際報(bào)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,若已全額認(rèn)證,對(duì)于不能抵扣部分要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 科目核算,保證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣符合實(shí)際業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)情況。
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