問題已解決
所屬期是五月份,記賬日期為六月份。增值稅的會計分錄應(yīng)該是?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?還是未交稅費(fèi)
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速問速答親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
5月增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時,就會確認(rèn)增值稅。
然后6月繳納時,繳納以前期間未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/05 17:26
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