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簡(jiǎn)易計(jì)稅中:銷售自己使用過的物品按3%征稅? 怎么講義中我又看到:其他個(gè)人銷售自己使用過的物品免稅呢? 這不是矛盾嗎?

13615290163| 提問時(shí)間:08/21 10:27
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
不矛盾,請(qǐng)按照如下總結(jié)掌握(假設(shè)不考慮階段性的征收率優(yōu)惠政策)

納稅人銷售自己使用過的物品或舊貨

納稅人類別

情形

稅務(wù)處理

計(jì)稅公式

發(fā)票開具

一般納稅人

銷售自己使用過的、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)

按適用稅率征收增值稅

銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+13%或9%)×13%或9%

可以開具專票

銷售使用過的、不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn);銷售舊貨

依照3%征收率減按2%征收增值稅

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%

只能開具普票,不得開具專票

可以放棄減稅,按3%征收率開具發(fā)票(不包括舊貨)

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×3%

可以開具專票

銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)、舊貨外的其他物品

按適用稅率征收增值稅

銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+13%或9%)×13%或9%

可以開具專票

小規(guī)模納稅人

銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨

減按2%的征收率征收增值稅

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%

只能開具普票,不得開具專票(包括不得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票)

可以放棄減稅,按照3%征收率計(jì)稅(不包括銷售舊貨)

可以放棄減稅,按3%征收率開具發(fā)票(不包括舊貨)

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×3%

可以由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票

其他個(gè)人

銷售自己使用過的物品

免征增值稅



祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/21 10:27
郭鋒老師
08/21 10:27

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
不矛盾,請(qǐng)按照如下總結(jié)掌握(假設(shè)不考慮階段性的征收率優(yōu)惠政策)

納稅人銷售自己使用過的物品或舊貨

納稅人類別

情形

稅務(wù)處理

計(jì)稅公式

發(fā)票開具

一般納稅人

銷售自己使用過的、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)

按適用稅率征收增值稅

銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+13%或9%)×13%或9%

可以開具專票

銷售使用過的、不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn);銷售舊貨

依照3%征收率減按2%征收增值稅

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%

只能開具普票,不得開具專票

可以放棄減稅,按3%征收率開具發(fā)票(不包括舊貨)

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×3%

可以開具專票

銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)、舊貨外的其他物品

按適用稅率征收增值稅

銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+13%或9%)×13%或9%

可以開具專票

小規(guī)模納稅人

銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨

減按2%的征收率征收增值稅

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%

只能開具普票,不得開具專票(包括不得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票)

可以放棄減稅,按照3%征收率計(jì)稅(不包括銷售舊貨)

可以放棄減稅,按3%征收率開具發(fā)票(不包括舊貨)

應(yīng)納稅額=含稅售價(jià)÷(1+3%)×3%

可以由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票

其他個(gè)人

銷售自己使用過的物品

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