問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,上游企業(yè)存在問題,稅局讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這部分發(fā)票我們已經(jīng)勾選過。我們先轉(zhuǎn)出后。原上游紅沖,原上游對(duì)應(yīng)重開票,入回進(jìn)項(xiàng),以后再抵扣嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2021 12/16 10:14
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
公司同意報(bào)銷,是可以報(bào)銷的,計(jì)入管理費(fèi)用——其他費(fèi)用
2021 12/16 10:14
84785001
2021 12/16 10:28
老師,我的問題是上游企業(yè),是不是可以通過這個(gè)流程,重新開票給別的公司,去抵扣,還是這部分的稅額就不能用了
辜老師
2021 12/16 10:30
如果這個(gè)企業(yè)異常的話,這個(gè)稅額是不能用了的
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