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老師好!記賬公司把應(yīng)收應(yīng)付搞錯了,這樣做可以嗎

84784970| 提問時間:2021 12/25 10:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒問題可以這么調(diào)整
2021 12/25 10:59
84784970
2021 12/25 14:01
老師,這種情況還要寫調(diào)賬說明嗎
東老師
2021 12/25 14:02
你不用單獨寫說明
84784970
2021 12/25 20:07
老師晚上好!在貴學(xué)堂買的快賬軟件1500.00怎么入賬呢?
東老師
2021 12/25 20:13
這個金額不大直接記入管理費用辦公費就行
84784970
2021 12/25 20:16
借:管理費用 貸:銀行存款嗎?那稅金怎么入?
東老師
2021 12/25 20:18
有進項稅額,那就借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84784970
2021 12/25 20:20
借:無形資產(chǎn) 1456.31 待認證稅金 43.69 貸:銀行存款 1500.00 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn)
84784970
2021 12/25 20:24
借:管理費用 1456.31 待認證稅金 43.69 貸:銀行存款 1500.00 這樣嗎?我看發(fā)票是增值稅發(fā)票,3個點的稅額
東老師
2021 12/25 20:24
就直接計入費用就可以了。
84784970
2021 12/25 20:25
那就是直接 借:管理費用1500.00 貸:銀行存款 1500.00了
東老師
2021 12/25 20:33
有進項稅額借方體現(xiàn)進項稅額就行了
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