問(wèn)題已解決

徐老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們的申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,但是稅已經(jīng)交了,該怎么更正我們的報(bào)表。稅已經(jīng)交了,但是更正后是要比原來(lái)交的多,這個(gè)該怎么處理,稅局這邊會(huì)不會(huì)查

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/30 15:51
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,更正申報(bào)需要到稅務(wù)大廳去辦理。您是銷(xiāo)售額需要更正嗎,如果跟稅控系統(tǒng)不一致,稅局會(huì)顯示的。
2021 12/30 15:53
84784959
2021 12/30 15:58
申報(bào)所得稅的錯(cuò)了,做賬的時(shí)候大意了,現(xiàn)在自查了才發(fā)現(xiàn),增值稅的申報(bào)沒(méi)有錯(cuò),但是所得稅的錯(cuò)了
小麗老師
2021 12/30 16:41
您好,增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入也要對(duì)得上,對(duì)不上稅局可能也會(huì)問(wèn)的。。。
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