問題已解決

.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年1月增值稅留抵稅額3000元,2月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元、增值稅26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款90000元、增值稅11700元。將其中500個(gè)贈送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)空置房出租給某廣告公司,收取含稅租金40000元,該建筑取得于營改增之前,該商業(yè)企業(yè)對此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入773

84784972| 提問時(shí)間:2022 02/13 15:54
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,可以參考如下:
2022 02/13 15:56
84784972
2022 02/13 16:00
第四小問怎么寫啊
曹老師在線
2022 02/13 16:02
同學(xué):你好,第四小問,就購,銷正常的分錄做即可。
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