問題已解決

上年已經(jīng)確認無票收入繳納稅款并申報無票收入;今年開具上年該筆無票收入由于記賬系統(tǒng)保留小數(shù)點有效位數(shù)原因,導致開票不含稅金額和稅額與無票收入確認時產(chǎn)生差異,但總含稅金額不變。這筆業(yè)務需要怎么記賬分錄調(diào)整呢?目前按照正常紅沖上年度記賬分錄再按照開票記賬,本月科目余額表收入0.01元,應交稅費-銷項稅 減少0.01元[圖片]

84785039| 提問時間:2022 05/06 13:54
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借應交稅費-銷項稅0.01 貸利潤分配0.01
2022 05/06 13:58
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