問題已解決
我想問一下,我的進(jìn)銷項(xiàng)都是13%的增值票。我銷項(xiàng)開了190多萬(wàn),我這個(gè)月剛生產(chǎn),我應(yīng)該驗(yàn)多少進(jìn)銷票
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速問速答同學(xué)
這個(gè)190是含稅還是不含稅的金額?
2022 07/31 15:13
84785015
2022 07/31 15:20
因?yàn)槲疫@邊的企業(yè)是剛盈利,剛剛開業(yè),然后之前的進(jìn)的設(shè)備呀,電費(fèi)什么的票都已經(jīng)超出了,有個(gè)得有一年不到一年吧,九個(gè)月的票我沒有驗(yàn),嗯我現(xiàn)在這個(gè)月我開出了銷項(xiàng)票,開出了191萬(wàn),然后我應(yīng)該驗(yàn)多少的,驗(yàn)多少錢呢?我是想著報(bào)著那個(gè)虧損不報(bào)利潤(rùn)。
星河老師
2022 07/31 15:37
同學(xué)
你是一般納稅人是嗎?這個(gè)增值稅保持1.5%的稅負(fù)率左右可以了。
84785015
2022 07/31 16:28
一般納稅人。制造業(yè),我需要給他辦的那個(gè)虧損,虧損一點(diǎn)兒應(yīng)該是無(wú)所謂的
星河老師
2022 07/31 17:13
同學(xué),
OK 這個(gè)沒有問題。
這個(gè)虧損申報(bào)指的是所得稅,增值稅才是跟申報(bào)抵扣相關(guān)的。
這個(gè)可以按180萬(wàn)左右的進(jìn)項(xiàng)票去認(rèn)證抵扣。
84785015
2022 07/31 17:48
我的銷項(xiàng)稅額是22萬(wàn)多,然后我的我需要驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該必須大于我的銷項(xiàng)稅額,我才能報(bào)虧損對(duì)吧
星河老師
2022 07/31 17:54
同學(xué)
我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該必須大于我的銷項(xiàng)稅額,我才能報(bào)虧損對(duì)吧,對(duì)的 這個(gè),要有足夠的成本費(fèi)用。
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