問題已解決

甲公司為工業(yè)企業(yè),系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年12月發(fā)生如卡經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)將外購的一披原材料對外銷售,取得銷售價(jià)款35萬元,增值稅稅額為4.55萬元,該披原材料的版車為22萬元。以上款項(xiàng)已存入銀行。(2)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品用于建設(shè)某生產(chǎn)線工程,該抽產(chǎn)品成年為160萬元,市場售價(jià)為200萬元。(3)與乙公司備訂2023年銷售商品協(xié)認(rèn),協(xié)認(rèn)中約定了擬交付的商品數(shù)量和規(guī)格,根據(jù)你認(rèn)甲公司收取定金500萬元,當(dāng)因款項(xiàng)已收取并存入銀行。(4)銷售一抽產(chǎn)品給丙公司,該披產(chǎn)品標(biāo)價(jià)200萬元,成車為100萬元,由于已經(jīng)陳四過時(shí),甲公司給予丙公司30%的商業(yè)折扣,產(chǎn)品控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給兩公司,款項(xiàng)尚來帳到。(5)將自行研發(fā)的一項(xiàng)專利權(quán)出售給丁公司,當(dāng)日收取出售價(jià)款106萬元(舍稅,稅率#6%)。該專利權(quán)原價(jià)300萬元,已計(jì)提攤銷120萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元。

m29308618| 提問時(shí)間:2022 10/16 17:56
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職稱:稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:銀行存款 39.55 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 35 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.55 借:其他業(yè)務(wù)成本 22 ? 貸:庫存商品 22 2借:在建工程 160 ? 貸:庫存商品 160 3借:合同負(fù)債 500 ? ?貸:銀行存款 500 4借:應(yīng)收賬款158.2 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 140 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)18.2 5借:銀行存款 106 ? ? ? 累計(jì)攤銷? 120 ? ? ? 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30 ? ? ?資產(chǎn)處置損益 50 ? ? 貸:無形資產(chǎn) 300 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6 ? ? ? ? ??
2022 10/16 18:09
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