問題已解決

老師您好,我是現(xiàn)任會計,我有一筆在建工程項目,是2021年的,當(dāng)時做帳:借:在建工程10000貸:銀行存款10000.是增值稅專用發(fā)票,但其中進(jìn)項稅金500未作帳上處理,現(xiàn)如何調(diào)整帳務(wù)?謝謝

84785032| 提問時間:2022 11/17 11:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,500,貸:在建工程,500
2022 11/17 11:52
84785032
2022 11/17 13:59
那進(jìn)項稅,500是否要結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費一未交增值稅?
辜老師
2022 11/17 14:05
銷項稅和進(jìn)項稅月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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