问题已解决
老師,請問今年做了一筆借:減免稅款 貸:以前年度損益調(diào)整 沒有做借轉(zhuǎn)余額一直掛在那里,是不是應(yīng)該再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:減免稅款?
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你好,這個是金稅盤減免的嗎?如果是的話,你是一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 02/12 12:31
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朵云 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 02/12 12:32
一般納稅人;增值稅減免
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/12 12:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸減免稅款
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