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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-減免shui款借方一直有 余額,請(qǐng)問(wèn)把它結(jié)平應(yīng)該做什么分錄呢
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速問(wèn)速答您好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)正確的余額應(yīng)該是多少?這張憑證為什么這樣做?后面有沒(méi)有原始憑證?有沒(méi)有當(dāng)時(shí)的調(diào)賬說(shuō)明?
2023 02/12 17:07
朵云
2023 02/12 17:09
一般納稅人,都沒(méi)有〒▽〒 所以現(xiàn)在很混亂
耿老師
2023 02/12 17:10
你好,看一下你最近一期增值稅申報(bào)表,上面結(jié)余的金額是多少?
朵云
2023 02/12 17:18
應(yīng)交稅費(fèi)是0,有2806.83的留底稅額,老師求幫助,剛接到,掛的明細(xì)都有余額,不知道咋調(diào)〒▽〒
耿老師
2023 02/12 17:19
你好,也就是說(shuō)你現(xiàn)在有留底是吧?可以把減免沖到營(yíng)業(yè)外支出里面,如果你無(wú)法查明真實(shí)原因的話
朵云
2023 02/12 17:27
對(duì),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額;未交增值稅借方有余額;進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額。這個(gè)月報(bào)稅用了上期留底后應(yīng)該沖哪一個(gè)科目呢老師;我看之前做的分錄有借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),也有正數(shù),就這兩種情況,是不是當(dāng)期有留抵稅額就做負(fù)數(shù)分錄,當(dāng)期用了的留抵稅額就做正數(shù)沖了呢〒▽〒
朵云
2023 02/12 17:31
說(shuō)錯(cuò)了老師,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額,可以不管他嗎還是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
耿老師
2023 02/12 17:53
你好!都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下,與留底金額比較
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