問(wèn)題已解決

我單位22年有筆收入,未確認(rèn)收入,增值稅也沒(méi)有計(jì)提,稅款也沒(méi)有申報(bào),匯算清繳前,23年怎么處理

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/04 17:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX收入 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整- 貸:未分配利潤(rùn)
2023 04/04 17:17
84784960
2023 04/04 17:25
那增值稅怎么處理,22年的報(bào)表也要改嗎
易 老師
2023 04/04 17:28
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的22年的報(bào)表也要改
84784960
2023 04/04 17:34
沒(méi)有申報(bào)增值稅,怎么處理,
易 老師
2023 04/04 18:01
同學(xué)您好,你好這個(gè)要去稅局大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理更正申報(bào)的
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