問題已解決
22年支付的房租,23年4月了還沒有收到發(fā)票,支付的房租已經(jīng)攤銷了,具體如下: 支付房租時 借:預付賬款—房租 貸:其他應付款—墊資人 支付墊子款時 借:其他應付款—墊資人 貸:銀行存款 攤銷時 借:預付賬款—房租 貸:管理費用 那么收到發(fā)票時應該如何處理呢? 這筆賬應該如何調整呢? 會計分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
你是說往來科目嗎
預付賬款的嗎
2023 04/11 09:08
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