問題已解決

老師你好!就是我們墊付電費,對方是我們的戶,對方付給我們錢時,我們該怎么走賬??我們付的電費 不是墊付

84785036| 提問時間:02/26 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到 借銀行 貸其他應(yīng)收款
02/26 10:25
84785036
02/26 10:32
老師 ,之前沒有掛賬
84785036
02/26 10:33
我們付的時候直接 借:管理費用 貸:銀行存款 電費單是和我們是在一起的,沒有分開
樸老師
02/26 10:35
你這個墊付的不可以做管理費用
樸老師
02/26 10:35
同學(xué)你好 墊付的那部分可以做往來科目
84785036
02/26 10:41
倆年了,現(xiàn)在再重新調(diào)整嗎?
樸老師
02/26 10:43
從現(xiàn)在開始都按我說的開始做 因為墊付的不是你們的費用
84785036
02/26 10:47
好的,那他付給我們之前的錢,現(xiàn)在該怎么走賬?
84785036
02/26 10:48
調(diào)整之前的賬?
樸老師
02/26 10:51
沖減管理費用科目就可以
84785036
02/26 14:49
老師當(dāng)時交電費是這么做的 借:管理費用 貸:銀行存款 這是以前年度的怎么沖減? 對方給的電費錢還沒給清
樸老師
02/26 14:53
同學(xué)你好 掛往來科目
84785036
02/26 15:07
怎么沖減???這是以前年度的 分錄怎么寫?
樸老師
02/26 15:10
啥意思 這個掛其他應(yīng)收款的
84785036
02/26 15:37
以前年度不是沒有掛賬嗎?怎么調(diào)整 以前都用管理費用
84785036
02/26 15:39
不是先沖減管理費用嗎?這是以前年度的,怎么沖減?
樸老師
02/26 15:39
是什么會計準(zhǔn)則呢
樸老師
02/26 15:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎 是的話 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤
84785036
02/26 15:49
就做這一步就可以了?不用以前年度損益調(diào)整過度嗎?
樸老師
02/26 15:51
小企業(yè)會計準(zhǔn)則就這一步 你們是什么會計準(zhǔn)則 我問你你沒說呀
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~