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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問23年12月份少計(jì)提了工資,大概有2萬現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?,已經(jīng)報完稅出了財(cái)報了

m18025518| 提問時間:02/27 14:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,更正申報4季度所得稅申報表,因?yàn)檫@個23年工資不能在24年扣除的,稅務(wù)是要比對工資費(fèi)用 和 個稅申報數(shù)據(jù)
02/27 14:03
m18025518
02/27 14:10
意思是我現(xiàn)在反結(jié)賬,重新做12月分錄,重新申報報表?
廖君老師
02/27 14:14
您好,是的,不想重新申報在年度所得稅匯繳申報時調(diào)減,但所有的納稅調(diào)整不要導(dǎo)致是應(yīng)納稅額調(diào)減了,特別是匯繳時退稅,容易被查賬的,把這個2萬補(bǔ)計(jì)提,損益科目直接用? 以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目用 利潤分配-未分配利潤)
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