問題已解決
我想問問你一個火炬問題,火炬和高新上都說要以匯算清繳的數(shù)據(jù)填寫,但是我們還沒有出審計報告
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速問速答你好!建議你先出了再報
03/06 14:17
84785004
03/06 14:18
火炬和高新上都說要以匯算清繳的數(shù)據(jù)填寫,但是我們還沒有出審計報告,我們顧問都說按賬上的數(shù)據(jù)填寫就可以了,我就不知道到時這個火炬填報的數(shù)據(jù)會不會對我后續(xù)申報資助有影響
84785004
03/06 14:20
建議你先出了再報---------就是出不來
宋生老師
03/06 14:20
你好!這個一般不會的了
84785004
03/06 14:22
老師你看下對話
宋生老師
03/06 14:25
你好,其實火炬的這個是根據(jù)賬上來申報的。
一般是沒問題的。他很少會要求涉及稅會的差異
84785004
03/06 14:27
因為有個地方是填寫減免稅那
84785004
03/06 14:28
我一直糾結(jié)這個問題。
宋生老師
03/06 14:28
你好,減免稅這個跟稅會差異沒有什么關(guān)系呀。因為你實際交多少稅,會計上也是做多少
84785004
03/06 14:30
匯算清繳是對上一年的稅費多退少補嗎
宋生老師
03/06 14:31
你好,是的,就是這樣理解。
84785004
03/06 14:31
正常我們退回稅錢,就是享受減免的部分對吧
宋生老師
03/06 14:31
你好,是的,這是稅快差異而已。
84785004
03/06 14:33
實際高新享受減免是(利潤總額-研發(fā))*10
84785004
03/06 14:34
但是研發(fā)加計扣除有一部分是不得抵扣
宋生老師
03/06 14:34
你好!嗯。退回的就是減免或者加計扣除之類的
84785004
03/06 14:34
我們做匯算清繳,稅審的時候會剔除這一部分。
84785004
03/06 14:35
到時這個金額就和我按照賬面算的有出入,火炬上面有個數(shù)據(jù)就是減免稅額
宋生老師
03/06 14:35
你好!你按賬上來就好了
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