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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們?nèi)〉脤F卑l(fā)票都沒有當(dāng)月做賬,也沒認(rèn)證抵扣,都是放著等要認(rèn)證抵扣再做賬的,這樣可以嗎
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速問速答同學(xué),你好
不要跨年,是可以的
03/25 09:45
84785010
03/25 09:48
那如果跨年了,怎么辦呢,
小菲老師
03/25 09:49
同學(xué),你好
跨年是不可以的
84785010
03/25 09:49
手中還有一些7-12月份的費(fèi)用專票沒認(rèn)證抵扣也沒做賬呢
小菲老師
03/25 09:51
同學(xué),你好
最好的的方式市退回,重開
84785010
03/25 10:04
那如果現(xiàn)在把這些發(fā)票補(bǔ)做在12月份賬目里可以嗎,然后把稅額掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后年度財務(wù)報表在做調(diào)整,可以嗎
小菲老師
03/25 10:04
同學(xué),你好
嗯,是可以的
84785010
03/25 10:21
請問那跨年了是什么原因不可以了呢?現(xiàn)在認(rèn)證抵扣不是沒有時間限制的嗎
小菲老師
03/25 10:22
同學(xué),你好
沒有發(fā)票沒有及時入賬,違反會計準(zhǔn)則的及時性
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