問題已解決

當(dāng)期根據(jù)銀行流水把有一筆支出做了費(fèi)用,但是當(dāng)時(shí)沒有收到費(fèi)用票,這個(gè)在次月怎么處理呀,費(fèi)用票是在次月才收到的

84785043| 提問時(shí)間:04/18 17:01
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
你好 在次月的時(shí)候把原來的分錄沖紅,然后再做一筆分錄
04/18 17:02
84785043
04/18 17:14
那收到的發(fā)票是附在正確分錄后面還是之前做的分錄后面呀
84785043
04/18 17:15
還有一個(gè)是跨年的,也是當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票做成了費(fèi)用
小杜杜老師
04/19 09:08
附在正確的分錄后面
小杜杜老師
04/19 09:08
跨年的也是沖紅再做正確的
84785043
04/19 09:12
正確的分錄還是這樣處理嘛? 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
小杜杜老師
04/19 09:21
是的,正確的還是這樣做
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