問題已解決

我這兩天辦理注銷,專管員說其他應(yīng)付款啥的都要調(diào)一下,我不知道咋調(diào),問下您 像里面的其他應(yīng)付款還有預(yù)收賬款咋調(diào)啊

84785043| 提問時(shí)間:05/28 09:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 資產(chǎn)負(fù)債科目全部轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支科目,余額是零
05/28 09:42
84785043
05/28 09:52
,那我要更正申報(bào)嗎?預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款咋處理呢會(huì)不會(huì)交稅啥的
冉老師
05/28 10:05
借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款, 這個(gè)是損失,不交稅
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